СИБУР сообщил о финансовых результатах по МСФО за 9 месяцев 2024 года

ПАО «СИБУР Холдинг», крупнейший российский производитель синтетических материалов и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии, объявляет финансовые результаты деятельности за 9 месяцев 2024 года в соответствии с МСФО.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 9 МЕСЯЦЕВ 2024 ГОДА:

  • Выручка 840,7 млрд руб., рост 7,6% к 9 месяцам 2023 года.
  • EBITDA 342,6 млрд руб., снижение 2,1% к 9 месяцам 2023 года.
  • Чистая прибыль 157,8 млрд руб., рост в 2,6 раз к 9 месяцам 2023 года.
  • Рентабельность по EBITDA 40,8%.
  • Чистый долг на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд руб., по сравнению с 637,0 млрд руб. на 31 декабря 2023 года.
  • Отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 сентября 2024 года составило 1,5x как в рублевом, так и в долларовом выражении.

Ключевые финансовые результаты

Финансовые результаты

Млн руб., если не указано иное

9 мес. 2024

9 мес. 2023

Изм.

Выручка (без НДС и пошлин)

840 650

781 297

7,6%

EBITDA

342 596

350 006

(-2,1%)

Рентабельность по EBITDA

40,8%

44,8%

Чистая прибыль

157 838

60 361

161,5%

Чистый долг/EBITDA (руб.)

1,5х

1,3х


Выручка СИБУРа за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 7,6% год к году до 840,7 млрд рублей за счет роста объемов производства и реализации синтетических материалов в России, приоритетном для компании рынке, на долю которого приходятся более 75% продаж.

В апреле 2024 года СИБУР с целью дальнейшего развития отраслей – потребителей синтетических материалов трансформировал модель управления бизнесом и перешел от структуры работы в рамках продуктовых дирекций к отраслевой модели. Как лидер отрасли, компания видит перед собой задачу комплексного развития каждой из отраслей в отдельности, удовлетворяя спрос на синтетические материалы и повышая применение высокотехнологичных решений. Отраслевой подход позволяет работать над развитием конечного применения синтетических материалов и отвечать требованиям конечных потребителей.

Около половины выручки СИБУРа приходится на базовые полимеры – полипропилен и полиэтилен – продукцию с высокой добавленной стоимостью за счет устойчивой вертикально-интегрированной бизнес-модели компании и современного парка производственных мощностей. Выручка от продажи базовых полимеров за 9 месяцев выросла на 2,8% до 335 млрд рублей год к году. Рынок полимеров в России растет темпами, опережающими ВВП. Так, в 2023 году рост составил рекордные 9%, и в ближайшие годы ожидается сохранение опережающих темпов на уровне не менее 3-4% в год.

Выручка от реализации пластиков и продуктов органического синтеза выросла на 7,7% до 151 млрд рублей, эластомеров – на 9,4% до 76,8 млрд рублей.

Рост выручки от продажи синтетических материалов является следствием глобального тренда на расширение их применения, активной реализации в РФ программ импортозамещения и локализации производств готовых изделий из синтетических материалов в ключевых отраслях промышленности, таких как строительство и ЖКХ, автомобилестроение, медицина и многих других, а также субституции применения традиционных материалов.

Показатель EBITDA снизился за 9 месяцев на 2,1% до 342,6 млрд рублей год к году преимущественно за счет опережающего роста цен на сырье и материалы. Рентабельность компании по EBITDA остается на стабильно высоком уровне и по итогам девяти месяцев 2024 года составила 40,8%. Данный показатель обеспечивается за счет устойчивой бизнес-модели компании и стабильных денежных потоков от высокоэффективных производственных мощностей.

Чистая прибыль выросла в 2,6 раз до 157,8 млрд рублей. Динамика связана в тем, что на прибыли предыдущего периода негативно сказался убыток от курсовых разниц в размере 105,4 млрд рублей.

Инвестиции в расширение мощностей

За девять месяцев 2024 года чистая сумма средств, использованных в инвестиционной деятельности, составила 190 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сейчас почти половину EBITDA СИБУРа обеспечивают производства компании, введенные в эксплуатацию в 2013-2019 годах. Помимо уже реализованных инвестиционных проектов компания проинвестировала в последние годы значительную часть средств в новые мощности. В настоящее время СИБУР реализует три крупномасштабных проекта, которые позволят к 2028 году увеличить мощности компании по производству полимеров в полтора раза. Среди них — строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК), готовность которого превышает 60%. После запуска АГХК компания сможет занять место в шестерке мировых лидеров по объему выпуска базовых полимеров. В свою очередь, это позволит вывести Россию по объемам их выпуска с 14-го на 7-е место в 2028 году. В 2024 году Амурский ГХК успешно привлек облигационный заём для финансирования строительства комплекса, обеспечив покрытие всего оставшегося объема затрат по проекту. Также СИБУР ведет расширение производства полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» (проект «ДГП-2») мощностью 570 тыс. тонн. В 2024 году компания завершает строительство комплекса по производству нефтехимического сырья в Нижнекамске (проект «ЭП-600») стоимостью около 200 млрд рублей — выпуск первой продукции запланирован на декабрь 2024 года.

Долговые обязательства

Чистый долг СИБУРа на 30 сентября 2024 года составил 732,9 млрд рублей по сравнению с 637,0 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, что обусловлено как ослаблением рубля по отношению к иностранным валютам, так и привлечением новых кредитов, номинированных в рублях. Соотношение долга к EBITDA по итогам девяти месяцев составило 1,5x.

Раскрываемая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая информация (не прошедшая аудит), подготовленная на основании консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на и за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 года, доступна на интернет-сайте ПАО «СИБУР Холдинг» (по ссылке).

СИБУР Холдинг

Источник